Використання коштів у серпні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за серпень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 4 | Послуга поточний ремонт каналізації | 3630,00 |
| 5 | Послуга перезарядка вогнегасників | 1530,00 |
| Всього 5773,66 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за серпень | ||
| 1 | Придбання будівельних матеріалів | 9273,56 |
| 2 | Придбання матеріалів для ремонту водопостачання | 3596,03 |
| Всього 12869,59 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| серпень | ||
| 1 | Електроенергія | 6390,30 |
| 2 | Водопостачання | 2062,80 |
| Водовідведення | 2005,20 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | серпень | 11206,99 | 21255,00 |
| Оздоровлення 1463,50 | |||
Використання коштів у липні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 4 | Послуга деритизації | 417,20 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 1100,00 |
| 6 | Послуга повірка кран комплектів | 1530,00 |
| 7 | Послуга повірка вагів та гирь | 1976,26 |
| Всього 5637,12 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень | ||
| 1 | Придбання будівельних матеріалів | 13804,26 |
| Всього 13804,26 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| липень | ||
| 1 | Електроенергія | 8249,81 |
| 2 | Водопостачання | 2365,34 |
| Водовідведення | 2299,30 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | липень | 1624,89 | 19980,97 |
| Оздоровлення 2024,25 | |||
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 995,24 |
| Всього 995,24 | |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття | 2000,00 |
Використання коштів у червні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 4 | Послуга обслуговування жироутримувача | 459,00 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 900,00 |
| 6 | Послуга обслуговування електроустановок | 610,66 |
| 7 | Поточний ремонт каналізації | 2600,00 |
| 8 | Послуга повірка манометрів | 235,45 |
| 9 | Послуга повірка вентиляції | 1370,00 |
| Всього 6788.77 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень | ||
| 1 | Придбання вогнегасників | 5000,00 |
| 2 | Придбання лічильника гарячого водопостачання | 3000,00 |
| 3 | Придбання будівельних матеріалів | 2980,70 |
| 4 | Придбання шпалер | 1283,63 |
| 5 | Придбання пиломатеріалів (дошок) | 1050,00 |
| Всього 13314.33 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| червень | ||
| 1 | Електроенергія | 15346.70 |
| 2 | Водопостачання | 2740.44 |
| Водовідведення | 2819.16 | |
| 3 | Теплова енергія | 36865.80 |
| 4 | Теплова енергія гаряча вода | 1865,09 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Червень | 23234,74 | 43880,78 |
Використання коштів у травні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Деретизація приміщення | 208,60 |
| 3 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 4 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 2000,00 |
| 6 | Послуга обслуговування електроустановок | 610,66 |
| 7 | Поточний ремонт електричної проводки
(встановлення додаткового автомату, розеток, прокладання кабелю,) |
1500,00 |
| Всього 4932,92 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень | ||
| 1 | Придбання миючих засобів | 3378,30 |
| 2 | Електротовари | 8582,61 |
| Всього 11960,91 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| травень | ||
| 1 | Електроенергія | 21775,46 |
| 2 | Водопостачання | 2956,68 |
| Водовідведення | 2874,12 | |
| 3 | Теплова енергія | – |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Травень | 34191,58 | 43420,40 |
| КЕКВ 2282 | |
| Навчання з цивільного захисту 1 особа | 562,00 |
Використання коштів у квітні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Деретизація приміщення | 208,60 |
| 3 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 4 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 1000,00 |
| 6 | Послуга обслуговування жироутримувача | 459,00 |
| 7 | Послуги проведення тендерної закупівлі | 1200,00 |
| 8 | Послуга обслуговування електроних ключів | 2164,00 |
| 9 | Послуга оновлення програми Медок | 2500,00 |
| Всього 8145,26 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за квітень | ||
| 1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 2000,00 |
| 2 | Будівельні матеріали | 10608,92 |
| Всього 12608,92 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| квітень | ||
| 1 | Електроенергія | 12342,78 |
| 2 | Водопостачання (лютий, березень) | – |
| 3 | Теплова енергія | 111304,48 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Квітень | 27650,80 | 40144,68 |
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» | |
| Послуга обслуговування системи моніторингу | 2000,00 |
| Всього 2000,00 | |
Використання коштів у березні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 215.57 |
| 2 | Деретизація приміщення | 208,60 |
| 3 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 4 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 2000,00 |
| 6 | Послуга обслуговування електроустановок | 610.66 |
| Всього 3453.83 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за березень | ||
| 1 | Придбання піску | 4200,00 |
| 2 | Будівельні матеріали | 3499.90 |
| Всього 7699.90 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| березень | ||
| 1 | Електроенергія | 18025.48 |
| 2 | Водопостачання (лютий, березень) | 11878,56 |
| 3 | Теплова енергія | 157447,14 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Березень | 32051,68 | 60093,63 |
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 858,69 |
| Всього 858,69 | |
Використання коштів у січні, лютому 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за січень-лютий | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 347.50 |
| 2 | Деретизація приміщення | 417.20 |
| 3 | Послуга інтернет | 338.00 |
| 4 | Послуга повірка лічильника холодної води | 1050,00 |
| 5 | Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача | 459.00 |
| 6 | Послуга обслуговування сайта | 1200,00 |
| 7 | Послуга 1С бухгалтерия | 500,00 |
| 8 | Послуга заміри мікроклімату і дослідження води | 2919,19 |
| Всього 7230,89 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за січень-лютий | ||
| 1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 556,20 |
| 2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 3297,66 |
| 3 | Папір ксероксний | 1350,00 |
| 4 | Будівельні матеріали | 7521,80 |
| 5 | Меблі (шафа) | 1083,41 |
| Всього 13809,07 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| лютий | ||
| 1 | Електроенергія | 30866,71 |
| 2 | Водопостачання | 6002,55 |
| 3 | Теплова енергія | 139625,54 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Лютий | 52853,56 | 39961,99 |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття за січень-лютий | 2570,00 |
Використання коштів у грудні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Послуга ремонт ноутбука | 3150,00 |
| 4 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
| 6 | Послуга обслуговування жироутримувача | 1287,00 |
| 7 | Послуга міськсвітло | 499,96 |
| 8 | Послуга оформлення електронного ключа | 1416,00 |
| Всього 7521,37 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень | ||
| 1 | Дезінфікуючі засоби | 1112,40 |
| 2 | Папір ксероксний | 1000,00 |
| 3 | Миючі засоби | 3297,66 |
| Всього 5410,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| грудень | ||
| 1 | Електроенергія | 13817,29 |
| 2 | Водопостачання | 8484,00 |
| 3 | Теплопостачання | 242600,23 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | грудень | 45690,90 | 76863,55 |
| КЕКВ 2275 | |
| А Муссон | 683,00 |
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 830,97 |
| Всього 830,97 | |
Програма енергозбереження
| № | КЕКВ | Найменування послуги | Сума |
| 1 | 2210 | Придбання модуля | 6496,80 |
| 2 | 2240 | Проходження навчання | 800,00 |
| 3 | 2240 | Виготовлення проектної документації | 2000,00 |
| 4 | 2240 | Проведення монтажних робіт | 7000,00 |
| 5 | 3110 | Придбання лічильника теплової енергії | 38524,80 |
| Всього 54821,60 | |||
Використання коштів у листопаді 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Послуга подовження мережі інтернет | 800,00 |
| 4 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 5 | Послуга підготовка системи опалення | 1555,00 |
| 6 | Послуга 1С бухгалтерія | 500,00 |
| 7 | Послуга міськсвітло | 1499,88 |
| Всього 4823,29 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад | ||
| 1 | Господарчі товари | 3839,22 |
| 2 | Дезінфікуючі засоби | 3533,20 |
| 3 | Будівельні матеріали | 8026,59 |
| 4 | Миючі засоби | 4422,96 |
| Всього 19821,97 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| листопад | ||
| 1 | Електроенергія | 14045,6 |
| 2 | Водопостачання | 5211,60 |
| 3 | Теплопостачання | 20744,68 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | листопад | 41822,90 | 46851,86 |
| КЕКВ 2275 | |
| А Муссон | 1912,00 |
Використання коштів у жовтні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 4 | Послуга обслуговування жироуловлювача | 858,00 |
| 5 | Послуга підготовка системи опалення | 3497,00 |
| 6 | Послуга 1С бухгалтерія | 500,00 |
| 7 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
| Всього 6023,41 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень | ||
| 1 | Будівельні матеріали | 7770,43 |
| 2 | Дезінфікуючі засоби | 2338,00 |
| Всього 10108,63 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| жовтень | ||
| 1 | Електроенергія | 12972,04 |
| 2 | Водопостачання | 5454,00 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | жовтень | 35983,44 | 44165,39 |
| КЕКВ 2282 | |
| Навчання з охорони праці 1 особа | 400,40 |
| Навчання уповноваженої особи | 1500,00 |
Використання коштів у вересні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 4 | Послуга міськсвітло | 499,96 |
| 5 | Послуга підготовка системи опалення | 6999,00 |
| 6 | Послуга поточний ремонт підсобних приміщень харчоблоку | 149467,26 |
| Всього 157434,63 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за вересень | ||
| 1 | Миючі засоби | 6322,32 |
| 2 | Будівельні матеріали | 21239,58 |
| 3 | Дезінфікуючі засоби | 4272,00 |
| Всього 31833,90 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| вересень | ||
| 1 | Електроенергія | 2276,00 |
| 2 | Водопостачання | 3030,00 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | вересень | 41066,31 | 37650,24 |
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 900,00 |
| Всього 900,00 | |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття | 1800,00 |
| КЕКВ 2282 | |
| Навчання з цивільного захисту 1 особа | 590,00 |
Використання коштів у липні, серпні 2020 рок
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень, серпень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 347,50 |
| 2 | Послуга інтернет | 238,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 351,32 |
| 4 | Послуга заміна кабеля інтернет | 1100,00 |
| 5 | Послуга ремонт комп’ютера | 1000,00 |
| 6 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
| 7 | Послуга обслуговування жироуловлювача | 858,00 |
| 8 | Послуга 1 С бухгалтерія | 750,00 |
| 9 | Послуга камерне зневаження речей | 2089,15 |
| 10 | Послуга обслуговування електроустановок | 1499,88 |
| 11 | Послуга поточний ремонт підлоги | 12476,00 |
| Всього 21409,85 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень, серпень | ||
| 1 | Паперові рушники, туалетна бумага, миючі засоби | 2993,10 |
| 2 | Будівельні матеріали | 15080,44 |
| Всього 18073,54 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| липень | серпень | ||
| 1 | Електроенергія | 8270,61 | 9934,52 |
| 2 | Водопостачання | 4605,60 | 3660,24 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | липень | 17789,20 | 16514,87 |
| 1648,00(оздоровлення) | |||
| 2 | серпень | 119,00 (оздоровлення) | 1510,76 |
| КЕКВ 3110 Капітальний ремонт | |
| Виготовлення кошторисної документації | 2700,00 |
| Капітальний ремонт (робота) | 76587,72 |
| Всього 79287,22 | |
Використання коштів у червні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 4 | Послуга перезарядка вогнегасників | 1500,00 |
| 5 | Послуга т/о кран комплектів | 1000,00 |
| 6 | Послуга замірів заземлення | 1437,41 |
| 7 | Послуга міськсвітло | 499,00 |
| Всього 4904,82 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень | ||
| 1 | Миючі засоби | 3098,52 |
| 2 | Дезінфікуючі засоби | 2600,00 |
| Всього 5698,52 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| червень | ||
| 1 | Електроенергія | 3752,38 |
| 2 | Водопостачання | 1212,00 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Червень | 7194,30 | 10305,95 |
| 347,50 (оздоровлення) | |||
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 900,00 |
| Придбання кварцових ламп | 4600,00 |
| Всього 5500,00 | |
Використання коштів у травні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 4 | Послуга 1С бухгалтерія | 750,00 |
| 5 | Послуга тендера | 1200,00 |
| 6 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
| 7 | Послуга повірки системи венталяції | 1170,00 |
| 8 | Послуга технічне обслуговування вагів, гир | 1420,60 |
| 9 | Послуга повірка вагів, гир | 1408,34 |
| 10 | Послуга повірка маномерів | 175,61 |
| Всього 7292,96 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень | ||
| 1 | Придбання посуду столового | 1644,24 |
| 2 | Придбання фарби | 3355,00 |
| 3 | Придбання вогнестійких шаф, пожежних рукавів | 4000,00 |
| Всього 8999,24 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| травень | ||
| 1 | Електроенергія | 2972,48 |
| 2 | Водопостачання | 5332,80 |
| КЕКВ 2240 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| травень | ||
| 1 | Послуга енергозбереження
(виготовлення документів енергоспоживання будівлі) |
7000,00 |
Звіт про укладені договори у травні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1. | ФОП «Бурцев Станіслав Сергійович» | 0155 ПОСТ
від 19.05.2020р. |
Придбання пожежного рукава і пожежний шафи. | 4000,00
|
| 2. | ФОП Бут Ніна Миколаївна | 2
від 19.05.2020 |
Придбання кухонного посуду.
|
1644,24
|
|
3. |
ТОВ «Альянс Експерт груп» |
87/2020/ПП
від 19.05.2020 |
Послуга у сфері організації та проведення переговорної процедури закупівлі. |
1200,00
|
| 4 | ФОП Нечипоренко Сергій Олександрович | 13
від 19.05.2020 |
Послуга з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних , випробувальних приладів. | 1420,60
|
| 5 | ДП «Сумистандарт-метрологія» | 217
від 19.05.2020 |
Повірка засобів вимірювальної техніки. | 175,61 |
| 6 | ФОП «Кумеда Анатолій Іванович» | 05-Т1
від 20.05.2020 |
Послуга з повірки вентиляційних каналів,повірки запобіжного клапана котла,технічне обслуговування електроприладів. | 1170,00 |
| 7 | ФОП «Бут Ніна Миколаївна» | 3
від 20.05.2020 |
Придбання будівельних матеріалів. | 3355,00 |
Використання коштів у квітні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 174,12 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 175,66 | ||
| Всього 468,78 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| квітень | ||
| 1 | Електроенергія | 4461,41 |
| 2 | Водопостачання | 5454,00 |
| 3 | Теплова енергія | 26247,77 |
Звіт про укладені договори у квітні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1. | ФОП «Малюгін Володимир Антонович» | 3318
від 05.02.2020р. |
Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми
1-С«Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України». |
2500,00
|
| 2. | Сумський державний університет | 15.01.03-20.СП/42
від 10.04.2020 |
Послуга з обслуговування(супроводження) програмного забезпечення.
|
3000,00
|
|
3. |
Сумський державний університет |
15.01.03-20.СП/49 від 10.04.2020 |
Послуга з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання.
|
7800,00
|
| 4 | ФОП Безкоровайний Артем Сергійович | 12
від 15.04.2020 |
Придбання продуктів харчування. | 130554,00 |
Звіт за 1 квартал
Зміни до кошторису
Звіт про укладені договори у березні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorrо
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | ФОП «Клейбенко Галина Сергіївна» | 4642
від 06.03.2020р. |
Послуга постачання пакета оновлень програми “М.Е.Dос | 2200,00 |
| 2. | ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» | 2
від 06.03.2020р. |
Послуга постач. КП “Прогр. комплекс Варта | 498,00
|
|
3. |
ФОП «Щербакова Анна Віталіївна» | 2
від 11.03.2020р. |
Придбання господарського приладдя.
|
6000,00 |
|
4. |
ФОП «Шумило Микола Іванович» |
1/03 від 11.03.2020р. |
Послуга з поточного ремонту водопостачання (заміна стояків) |
3000,00 |
| 5. | ТОВ «Бут Ніна Миколаївна» | 1
від 16.03.2020 |
Придбання господарського приладдя.
|
6528,13
|
| 6. | ФОП «Шумило Микола Іванович» | 2
від 26.03.2020 |
Послуга з поточного ремонту приміщень комор та роздягальні харчоблоку . | 149467,27 |
| 7. | ФОП «Піковець Сергій Іванович» | 07/20-к
від 25.03.2020 |
Послуга з виготовлення кошторисної документації капітального ремонту музичної зали. | 2700,00 |
Використання коштів у березні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 250,00 |
| 2 | Деретизація приміщення | 175,66 |
| 3 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 4 | Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 700,00 |
| 5 | Послуга ремонт водопостачання | 3000,00 |
| 6 | Послуга обслуговування електроустановок | 1000,00 |
| Всього 5244,66 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за березень | ||
| 1 | Світодіодні лампочки | 1800,00 |
| 2 | Кухонний посуд | 4000,00 |
| 3 | Столовий посуд | 4000,00 |
| 4 | Обладнання для пральні | 2731,52 |
| Всього 12531,52 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| березень | ||
| 1 | Електроенергія | 24419,24 |
| 2 | Водопостачання | 5422,17 |
| 3 | Теплова енергія | 126436,68 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Березень | 40032,20 | |
ЗМІНИ ДО КОШТОРИСУ БЕРЕЗЕНЬ
Використання бюджетних коштів лютий 2020
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за лютий | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 292,41 |
| 2 | Деретизація приміщення | 351,32 |
| 3 | Послуга інтернет | 238,00 |
| 4 | Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 1400,00 |
| 5 | Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача | 858,00 |
| 6 | Послуга обслуговування сайта | 800,00 |
| 7 | Послуга 1С бухгалтерия | 500,00 |
| 8 | Послуга обслуговування електроустановок | 499,96 |
| Всього 4939,69 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за лютий | ||
| 1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 2183,00 |
| 2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 3998,70 |
| 3 | Папір ксероксний | 1400,00 |
| 4 | Придбання вогнегасників | 3270,00 |
| 5 | Господарчі товари | 6232,78 |
| 6 | Придбання канцелярського приладдя | 1000,00 |
| 7 | Придбання бланків | 828,00 |
| Всього 18912,48 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| лютий | ||
| 1 | Електроенергія | 27793,55 |
| 2 | Водопостачання | 4659,84 |
| 3 | Теплова енергія | 136300,26 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Лютий | 38523,66 | 30388,30 |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття | 1366,00 |
Звіт про укладені договори у лютому 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | ДУ
«СОЛЦМОЗ» України |
146/21
від 05.02.2020р. |
Послуга дератизації і дезінсекції. | 2107,92 |
| 2. | КПЕЗО «Міськсвітло» | 1
від 05.02.2020р. |
Послуга з оперативного та поточного ремонту електрообладнання.
|
6000,00
|
|
3. |
ФОП «Тарасенко Олександр Миколайович» | 1
від 05.02.2020р.
|
Послуга по технічному обслуговуванню жиро уловлювача.
|
5148,00 |
| 4. | ФОП «Малюгін Володимир Антонович» | 3239
від 05.02.2020р. |
Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми
1-С«Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України». |
500,00
|
| 5. | ТОВ «Енера Суми» | д.у. №5 (дог 4026 01.01.19)
від 06.02.2020 |
Придбання електричної енергії.
|
175579,00
|
| 6. | ТОВ «А-Мусон» | ЮО-В 1/287
від 10.02.2020 |
Послуга з поводження з побутовими відходами.
|
1366,00
|
| 7 | ФОП Прокопенко Володимир Миколайович | 1
від 11.02.2020 |
Послуга технічне обслуговування сайту дошкільного закладу. | 800,00 |
| 8 | ФОП Тимошенко Тетяна Миколаївна | 1
від 11.02.2020 |
Придбання канцелярського приладдя.
|
1000,00 |
| 9 | ПВКП «Берегиня» | 1
від 11.02.2020 |
Придбання засобів для миття і прання.
|
3998,70 |
| 10 | ФОП Щербакова Анна Віталіївна | 1
від 11.02.2020 |
Придбання господарського приладдя. | 6232,78 |
| 11 | ТОВ «Віола медтехніка» | 1
від 11.02.2020 |
Придбання дезінфікуючих засобів для господарських потреб. | 2183,00 |
| 12 | ФОП «Бурцев Станіслав Сергійович» | 0117
від 11.02.2020 |
Придбання вогнегасників. | 3270,00 |
| 13 | ТОВ «Павлабор» | 2001-05
від 11.02.2020 |
Послуга мережі інтернет. | 1428,00 |
| 14 | ФОП «Прокопенко Володимир Миколайович» | 1/02
від 11.02.2020 |
Послуга технічне обслуговування і ремонт офісної техніки. | 4200,00 |
| 15 | ФОП «Сіденко Олександр Олексійович» | 2/02
від 11.02.2020 |
Придбання папір для друку. | 4200,00 |
| 16 | КП «Міськводоканал» | 2
від 29.01.2020 |
Послуга з централізованого постачання холодної води і водовідведення. | 48540,00 |
| 17 | ТОВ «Мрія» | 1
від 13.02.2020 |
Придбання бланків меню-вимог. | 828,00 |
|
18 |
ПАТ «Укртелеком» |
5940000000094718
|
Телекомунікаційні послуги(телефон) |
1288,32 |
| 19 | ПАТ «Укртелеком» | 5940000070951095 | Телекомунікаційні послуги(радіо) | 511,68 |
| 20 | ТОВ
«Сумитеплоенерго |
1780-Т | Послуги по постачанню теплової енергії та гарячої води | 824472,73 (переговорна процедура закупівлі) |
| 21 | ПО «Сумський виробничий комбінат» | 11 | Придбання продуктів:
-риба хек с/м; -риба мінтай с/м. |
56970,00 |
Зміни до кошторису лютий 2020 рік
Використання коштів січень 2020 році
Звіт про укладені договори у січні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
1
від 22.01.2020р. |
Придбання продуктів харчування.:
-молоко; -молоко сгущене. |
141590,00 |
| 2. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
2
від 22.01.2020р. |
Придбання продуктів харчування.:
-сир кисломолочний; -сир твердий; -сметана; -кефір.
|
120236,00
|
| 3. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
3
від 22.01.2020р.
|
Придбання продуктів харчування.:
-масло вершкове.
|
132730,00 |
| 4. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
4
від 22.01.2020р. |
Придбання продуктів харчування.:
-хліб; -батон.
|
42740,00
|
| 5. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
5
від 22.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.
|
141022,00
|
| 6. | ФОП Касьянова Юлія Олегівна | 6
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.:
-м’ясо яловичини великокускове; -м’ясо яловичини дрібно кускове; -філе куряче .
|
179400,00
|
| 7 | ФОП Касьянова Юлія Олегівна | 7
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.:
-печінка яловичина |
20250,00 |
| 8 | ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна | 8
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.
|
137370,00 |
| 9 | ПО «Сумський виробничий комбінат» | 9
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.
-ковбаса варена; -сосиски шкільні; -риба хек; -філе куряче.
|
46464,00 |
| 10 | ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна | 10
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.:
-риба с/м. |
59220,00 |
Річний план закупівель на 2020 рік
Кошторис на 2020 рік
Використання коштів у грудні 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 1300,00 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 399,54 | |
| Послуга обслуговування жироуловлювача | 858,00 | |
| Послуга програма 1С бухгалтерія | 500,00 | |
| Послуга ремонт каналізації | 2840,33 | |
| Всього 6279,36 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень | ||
| Придбання меблів для пральні | 13920,00 | |
| Придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій | 2100,00 | |
| Господарчі товари | 9006,74 | |
| Всього 25026,74 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| грудень | |||
| 1 | Електроенергія | 17676,79 | |
| 2 | Водопостачання | 8445,96 | |
| 3 | Теплова енергія | 111534,96 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | грудень | 73276,93 | 33147,18 |
| КЕКВ 3122 | |
| Завершення капітального ремонту пральні | 83174,00 |
| КЕКВ 2220 | |
| Медикаменти | 1303,00 |
| КЕКВ 2275 | |
| вивіз сміття і поводження з побутовими відходами ( листя) | 1663,05 |
Використання бюджетних коштів в 2019 році
| №
п/п |
Найменування КЕКВ | Кошторисні призначення 2019 | Фактичне використання 2019 | Економія 2019 | Додаткові кошти |
| 1 | КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | 990444,00 | 816013,97 | 174430,03 | |
| 2 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 39840,00 | 43664,48 | 3824,48 | |
| 3 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | 157500,00 | 158831,24 | 1331,24 | |
| 4 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | 500819,00 | 473121,56 | 27697,44 | |
| 5 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 146815,00 | 139206,00 | 7609,00 | |
| 6 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 68142,00 | 68132,52 | 9,48 | |
| 7 | КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття) | 3180,00 | 3180,00 | ||
| 8 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2607,00 | 2607,00 | ||
| 9 | КЕКВ 2282 Навчання персоналу | 2410,00 | 1990,42 | 419,58 | |
| 10 | Капітальний ремонт пральні | 100000,00 | 183032,90 | 83174,00 | |
| 11 | Державна субвенція на заміну вікон | 1026000,00 | 1025896,01 | 103,99 | 60000,00 – борг ДНЗ за виконані роботи |
Використання коштів у листопаі 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 399,54 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга обслуговування жироуловлювача | 429,00 | |
| Послуга промивка зовнішньої системи кналізації | 1757,29 | |
| Послуга заправка картриджа | 650,00 | |
| Послуга замірів для атестації робочих місць | 2755,26 | |
| Всього 6372,58 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад | ||
| Придбання дезінфікуючих засобів | 2231,00 | |
| Придбання миючих засобів | 2769,00 | |
| Всього 5000,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| листопад | |||
| 1 | Електроенергія | 17676,79 | |
| 2 | Водопостачання | 4174,44 | |
| 3 | Теплова енергія | 120013,87 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | листопад | 68211,16 | 90570,05 |
Звіт про укладені договори у литопаді 2019року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | КП «Міськводоканал» | 273
від 13.11.2019р. |
Послуги з промивки каналізаційної мережі. | 1757,29 |
| 2. | ПВКП «Берегиня»
|
12
від 13.11.2019р. |
Придбання миючих. | 2769,00
|
| 3. | ТОВ «Віола Медтехника»
|
3
від 15.11.2019р.
|
Придбання дезінфікуючих засобів. | 2231,00 |
| 4. | ДУ «СОЛЦ МОЗУ» | 825-Д
від 19.11.2019р. |
Лабораторні дослідження повітря робочої зони. | 1773,08
|
| 5. | ДУ «СОЛЦ МОЗУ» | 02-2/321
від 19.11.2019р |
Лабораторні дослідження :швидкості руху повітря, вологості повітря,темп.повітря,
освітленості роб. місць. |
982,18 |
| 6. | ФОП Шумило Микола Іванович | 4/11
від 22.11.2019р |
Послуга з поточного ремонту покрівлі. | 5730,00 |
| 7. | ФОП Тимченко Світлана Іванівна | 11
від 01.11.2019р |
Придбання продуктів хар-чування на заготівлю.
-картопля; -цибуля. |
58912,50
|
| 8. | ФОП Тимченко Світлана Іванівна | 12
від 01.11.2019р |
Придбання продуктів харч-ування на заготівлю.
-картопля; -морква; -буряк; -капуста.
|
16459,00 |
| 9. | ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна | 13
від 26.11.2019р |
Придбання продуктів харчування .
-цукор; -олія. |
7779, 10 |
Зміни до кошторису листопад
Лист Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської ради
Використання коштів у жовтні 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 399,11 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга обслуговування жироуловлювача | 429,00 | |
| Послуга гідравлічні випробування системи опалення | 4998,35 | |
| Послуга заправка картриджа | 1300,00 | |
| Послуга 1С бухгалтерія | 500,00 | |
| Послуга поточний ремонт електричної плити | 400,00 | |
| Всього 8407,95 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень | ||
| Придбання протипожежних люка | 12000,00 | |
| Всього 12000,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| жовтень | |||
| 1 | Електроенергія | 15297,23 | |
| 2 | Водопостачання | 4143,70 | |
| 3 | Теплова енергія | 63832,36 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | серпень | 43809,56 | 57087,35 |
Звіт про укладені договори у жовтні 2019 року по закупівлям,
проведеним без застосуванні електронної системи ProZorrо
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | ФОП Руденко Микола Іванович | 22/1
від 16.10.2019р |
Придбання коробки люку. | 3000,00 |
| 2. | ФОП Руденко Микола Іванович | 22/2
від 16.10.2019р |
Придбання полотно люку. | 3000,00 |
| 3. | ФОП Руденко Микола Іванович | 22/3
від 16.10.2019р |
Придбання дверної фурнітури. | 3000,00 |
| 4. | ФОП Руденко Микола Іванович | 22/4
від 16.10.2019р |
Придбання матеріалів для протипожежного люку. | 3000,00
|
| 5. | ФОП Семенюта Олег Валерійович | 3
від 22.10.2019р |
Послуга з ремонту плити електричної на харчоблоці. | 400,00 |
| 6. | ФОП Малюгін Володимир Антонович | 3078
від 16.10.2019р |
Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми 1-С «Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України». | 500,00 |
| 7. | ТОВ «Сумитеплоенерго» | 17
від 16.10.2019р |
Гідравлічні випробування та техничне обслуговування системи опалення. | 4998,35 |
Зміни до кошторису
Додаток до річного плану закупівель 2019 рік
Використання коштів у вересні 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118.24 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 399,54 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга за ремонт коридора | 233.11 | |
| Послуги жироуловлювача | 858.00 | |
| Всього 1872.19 | ||
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | ||||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||
| 1 | вересень | 49061.74 | 51331.29 | |
| КЕКВ 2277 «Оплата комунальних послуг “ | |||
| вересень | |||
| 1 | КП “Сумижилкомсервіс” | 91.41 | |
| 2 | ТОВ “Амуссон” | 718.96 | |
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| вересень | |||
| 1 | Електроенергія | 7724.23 | |
| 2 | Водопостачання | 2788.14 | |
| 3 | Теплова енергія | 10535.74 | |
Звіт про укладені договори у вересні 2019 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | ФОП Пальчиков Павло Миколайович | 3
від 19.09.2019р |
Послуга з техничного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№ 33 «Маринка» м.Суми, Сумської області. | 1230,00 |




























